财务会计论文
  • 企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:市场经济高速发展,为企业提供了诸多发展机遇,企业规模在逐渐拓展。但由于市场准入条件不断放宽,经营方式更加复杂,企业数量增多,导致市场竞争激烈,企业面临发展困境。企业在发展与运营过程中,内部审计是一项重要工作,通过开展内部审计工作,能够对企业内部各项工作进行监督与管控,确保各项工作开展的规范性与有效性。在开展内部审计工作时,企业还应重点关注内部审计
  • 企业内部审计风险大专4千字论文范文提纲
    摘要:企业内部审计工作对企业的经营决策和经营效益有着十分重要的意义,不但可以加强企业经营管理质量,还可以对复杂的商业信息进行评估,将信息风险转化为审计风险。可以帮助企业决策层获取真实可靠的商业信息并做出正确决策,从而提高企业发展经营的效益。本文通过对企业内部审计的涵义及特征进行阐述,分析企业内部审计风险的成因并提出一些防范对策,以供相关行业同仁参
  • 事业单位内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:事业单位在发展过程中仍旧会面临着很多问题,特别是在当前市场竞争趋势日益加剧的时代背景下,内部审计作为内部重要的经济活动,必须要对其进行有效的管理,然而管理过程中会面临一定的风险,而致使风险产生的原因又有很多种,这就需要结合实际风险类型,采取有效的措施去规避风险。针对这些问题文章提出了几点优化对策,从而帮助事业单位提高内部审计管理水平
  • 国有企业内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:最近这些年我国的国有经济在不断发展,在我国的经济发展中国有企业所占据的地位十分重要,这关系到了我国经济发展的前景。在国有企业当中要重视内部审计工作,这能保证国有企业持续健康稳定的发展。国有企业的内部审计可以将企业在发展中所遭遇的各种财务管理方面的问题解决,能够有效地达到未雨绸缪的作用。经过不断的发展和统筹,虽然我国的国有企业内部审计
  • 内部审计风险大专选题50个
    1       电力企业内部审计风险及对策探讨2行政事业单位内部审计风险及防范措施3国有企业内部审计风险分析及防控策略探讨4新形势下行政事业单位内部审计风险与审计质量研究5应对“灰犀牛”式内部审计风险的路径6事业单位内部审计风险分析及对策研究7企业内部审计风险的管理与控制8企业内部审计风险分析及其防范措施探析9事业单位内部审计风险分析及防范10事业
  • 物流公司内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:内部审计是物流公司管理中的重要一环。为了更好的对风险进行有效控制,物流公司应结合实际进行优化和调整,建立、健全相关的管理机制。本文将对物流公司内部审计工作展开论述,结合当前现存问题提出具体的应对策略,以期能够为后续实现可持续发展提供一定的帮助。 关键词:物流公司;内部审计;文章目录一、物流公司内部审计的基础    1. 工作衔接  &nbs
  • 国有企业内部控制大专4千字论文范文提纲
    摘要:随着经济形势的不断变化、国有体制改革的逐步推进、新会计政策的出台等,国有企业的内部控制与内部审计管理出现较多亟待解决的问题。本文对国有企业内部控制与内部审计管理方面存在的问题进行分析,在内部控制方面主要存在控制环境问题、风险评估不被重视、控制活动落实不严格、信息化建设落后,在内部审计方面主要存在组织体系不健全、整改落实不到位、未形成
  • 战略审计互联网银行大专4千字论文范文提纲
    摘要:本文对互联网银行的审计现状进行了分析,在思考其内部审计建设的基础上进行战略内部审计体系架构,以推动互联网银行内部审计的进一步发展,对我国银行数字化转型以及银行内部战略审计体系发展具有借鉴意义。 关键词:战略审计;互联网银行;文章目录一、引言二、互联网银行的战略内部审计体系构建    (一)构建战略内部审计体系的可行性分析    (
  • 策略内审大专4千字论文范文提纲
    摘要:当前在新的时代背景下,各行各业面临着新的竞争形势与压力,在企业经营发展过程中,综合考虑经济效益问题,顺应时代的发展步伐,考虑针对激烈的市场竞争,提高综合实力,占据一定的市场地位。做好审计工作,可以有效保证企业对成本进行控制。内审工作是企业改善经营管理的重要手段,结合企业的具体情况,对企业的监督、评价以及咨询服务职能进行完善,根据社会
  • 财务信息披露大专4千字论文范文提纲
    摘要:为了提高利润和市场份额,许多企业纷纷采取了收购策略,通过这种方式,建立起规模优势,提高整体的竞争力。于是,并购市场就变得越来越繁荣。在对近几年的并购案例中,因被收购企业在进行财务信息披露方面存在问题,一些并购企业没有达到最终收购目标,而有的企业则通过内部审计及时止损。可见,加强内部审计是提高并购最终业绩的关键。因此,在上市企业采购活
  • 集团公司内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:在新的经济形势下,我国经济发展面临各种内外环境的考验,使得公司的经营管理更加困难,只有加强内部审计,优化公司治理结构,强化内部控制,更好地防范经营风险,才能保证公司的健康发展。但是目前,部分集团公司的内部审计缺乏独立性,审计方法不规范,造成内审作用难以发挥。鉴于此,本文通过对集团公司内部审计存在的内在缺陷进行分析,并针对性地提出对策
  • 公立医院内部审计大专4千字论文范文提纲
    摘要:为适应公立医院高质量发展要求,推动公立医院业财融合,开展业务数据与财务数据、单位数据与行业数据的综合对比分析,促进公立医院智慧医疗建设,公立医院内部审计急需进行数字化转型。本文以KF医院为研究对象,借助“德勤数字化能力框架”理论,对其内部审计数字化水平进行分析,设计内部审计数字化转型路径,并提出建议。 关键词:公立医院;内部审计;文章
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