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浏览1 企业内部审计数字化转型的影响因素及实现路径 网络首发
2 内部审计转型助推公立医院高质量发展的路径探讨
3 内部审计质量、外部审计意见对企业融资约束的影响 网络首发
4 提升内部审计工作质量及效果的思考
5 林业企业内部审计研究
6 商业银行信贷业务内部审计思考
7 教育系统内部审计工作提质增效路径研究
8 企业内部审计质量存在的问题与对策
9 基于“三线模型”下内部审计转型升级研究——以推动国有企业安全高质量发展为主题
10 以系统化思维模式助推油田绿色低碳发展——读《油气田企业自然资源与生态环境内部审计研究》有感
11 企业内部审计风险预警体系构建——基于大数据背景与霍尔三维结构模型的应用
12 数字化时代敏捷审计模式创新
13 加强党的领导 依托数字化转型 全面深入开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计
14 新形势下建筑企业内部审计存在的问题及对策研究
15 统筹发展和安全视角下的内部审计探索——基于广州地铁的案例研究
16 电力企业内部审计风险及对策探讨
17 行政事业单位内部审计工作的困境与改进对策探究
18 高校经济责任审计工作高质量发展策略研究
19 高校财务会计内部控制措施研究
20 新形势下开展行政事业单位内部审计的一些思考
21 高校内部审计的制约“瓶颈”分析与对策研究
22 公立医院内部审计数字化转型研究——以KF医院为例
23 大数据环境下构建农商银行内部审计新体系的思考
24 保险公司内部审计的信息化建设
25 保险科技时代保险公司内部审计的转型与发展
26 聚焦主责主业 推进审计任务转型
27 国有企业内部审计成果运用实践与思考
28 中职学校内部审计强化研究
29 区块链技术在高校内部审计监督中的应用
30 集团公司内部审计的现状和改善措施
31 企业并购财务信息披露的内部审计问题及措施
32 大型基建项目全过程跟踪审计管理体系构建与成效
33 浅谈国有企业“多位一体”监督体系的构建——基于内部审计与纪检监督联动融合
34 新常态下企业内审工作的应对策略
35 基于TQM的高职院校增值型内部审计质量管理研究
36 基于增值型内部审计视角天津老字号创新发展路径研究
37 战略内部审计体系构建及应用——以互联网银行为例
38 内部审计防范化解金融风险的作用研究——以S公司为例
39 提升内部审计在央企合规管理中的作用研究
40 新时代内部审计人才队伍的重塑路径
41 地方国有企业集团内部审计探索与实践
42 内部审计发现问题整改质量的影响因素研究——基于问卷调查分析
43 改进提升国企内部审计职能及定位途径
44 物流公司内部审计问题与应对策略研究
45 国有企业内部控制与内部审计管理的探析
46 新形势下完善国有企业内部审计的思考
47 审计法修订及对高校内部审计的启示
48 国有企业内部审计质量控制体系的构建——以ZT集团为例
49 推进公立医院内部财务审计创新发展的策略分析
50 公立医院经济责任审计问题及对策分析