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浏览1 企业内部审计与财务管理协同助力高质量发展
2 大数据背景下企业内部审计风险识别及防范
3 企业内部审计的优化路径
4 新形势下高校内部审计业务外包管理及质量控制探析
5 内部审计工作底稿编制的路径与方法
6 大数据背景下企业经济管理中内部审计的作用分析
7 企业应用大数据内部审计技术创新研究
8 新形势下国有企业内部审计现状、问题及对策研究
9 试论新财会制度对企业内部审计工作的影响
10 以大数据为基础的风险导向内部审计研究——以电力企业为例
11 国有企业内部审计风险分析及对策研究
12 促进组织统筹发展与安全的内部审计研究
13 新形势下国有企业内部审计存在的问题及对策研究
14 内部审计在企业风险管理中的作用与实现
15 探究新会计法对企业内部审计建设的影响
16 魅力型领导、情感控制策略与内部审计人员工作绩效
17 地勘企业内部审计风险及控制探究
18 大数据背景下事业单位内部审计的困境与应对之策
19 企业内部审计数字化转型的影响因素及实现路径
20 内部审计质量、盈余管理与投资不足
21 数字化转型背景下国有企业内部审计研究
22 发挥内部审计作用提升医院经济效益的思考
23 国有企业内部审计体系的构建策略探讨
24 内部审计与企业风险管理的协调和整合探究
25 内部审计质量、外部审计意见对企业融资约束的影响
26 提升内部审计工作质量及效果的思考
27 林业企业内部审计研究
28 风险导向下房地产企业内部审计优化研究
29 商业银行信贷业务内部审计思考
30 企业内部审计质量存在的问题与对策
31 内部审计发挥经济体检作用研究
32 农业科研单位内部审计存在的问题及其对策探讨
33 行政事业单位内部审计的完善策略分析
34 企业内部审计质量影响因素探究
35 中小企业内部审计外包的利弊分析
36 新形势下开展行政事业单位内部审计的一些思考
37 高校内部审计的制约“瓶颈”分析与对策研究
38 大数据环境下构建农商银行内部审计新体系的思考
39 电力企业内部审计风险及对策探讨
40 企业内部审计风险预警体系构建——基于大数据背景与霍尔三维结构模型的应用
41 基于“三线模型”下内部审计转型升级研究——以推动国有企业安全高质量发展为主题
42 统筹发展和安全视角下的内部审计探索——基于广州地铁的案例研究
43 基于大数据的保险公司内部审计
44 国有企业内部审计成果运用实践与思考
45 中职学校内部审计强化研究
46 集团公司内部审计的现状和改善措施
47 企业内部审计失败案例研究——以瑞幸咖啡为例
48 治理视角下深化央行内部审计的思路与方法探析
49 基于TQM的高职院校增值型内部审计质量管理研究
50 浅谈国有企业“多位一体”监督体系的构建——基于内部审计与纪检监督联动融合