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浏览企业审计硕士论文好写选题50个
1地市级供电企业风险导向内部审计研究——以JN供电公司为例
2B电网公司内部审计质量诊断研究
3Q农村商业银行信贷业务内部审计流程优化研究
4B城市商业银行内部审计流程改进方案研究
5基于风险导向的A公司内部审计改进研究
6Q石化公司工程项目内部审计案例研究
7NMG银行风险导向内部审计在房地产项目贷款中的应用研究
8CF铜业集团公司内部审计问题分析
9基于区块链下农业保险内部审计研究——以P保险公司为例
10大数据环境下C银行内部审计案例研究
11E财险公司内部审计案例研究
12基于内部审计视角的企业流动性风险防控研究——以东旭光电为例
13混合所有制改革背景下内部审计治理效应研究
14S公司内部审计问题及对策研究
15农业银行XY分行风险导向内部审计问题探析
16内部审计视角下酒店企业物资采购问题探讨——以XH酒店企业为例
17Y集团内部审计存在的问题及对策探讨
18T公司工程项目内部审计优化研究
19大数据在内部审计价值增值中的应用研究——以A企业为例
20审计全覆盖背景下国家审计对内部审计资源利用研究
21商务智能在企业内部审计中的应用研究——以A电商企业为例
22D企业集团增值型内部审计体系研究
23A国有企业内部审计与纪检监察协同监督研究
24影响事务所内部审计收费差异的原因分析——以立信会计师事务所为例
25内部审计与国有企业高管腐败——来自我国上市公司的经验证据
26民生银行吕梁分行内部审计质量评估研究
27中化国际内部审计质量控制体系的优化
28风险导向内部审计在大丰农村商业银行中的应用研究
29中国工商银行内部审计信息化建设改进研究
30Y市农村信用社内部审计管理研究
31BGP石油公司内部审计研究
32医药上市公司股权集中度、内部审计与公司财务绩效研究
33内部审计水平、审计委员会履职能力与审计费用——基于2017-2019年沪市制造业上市公司的实证研究
34Y银行江西分行内部审计人员绩效管理体系优化研究
35QB市政公司内部审计外包管理研究
36H证券公司风险导向内部审计研究
37信息化环境下W公司内部审计优化研究
38W汽车制造公司增值型内部审计构建研究
39基于价值管理的C公司内部审计增值研究
40财务共享服务模式对企业内部审计的影响——以苏宁易购为例
41内部审计视角下国企高管权力强度调控与腐败防治研究——以SL公司为例
42ZGYQ公司高管腐败的内部审计治理案例研究
43基于风险导向的A企业加盟部内部审计优化研究
44基于集团内部审计的L子公司内部控制优化研究
45S软件公司内部审计问题研究
46基础教育内部审计问题研究——以重庆市潼南区为例
47J农商银行内部审计问题研究
48国家审计与内部审计协同机制研究——以H市四大国有企业经济责任审计为例
49基于平衡计分卡的Z集团内部审计绩效评价研究
50H银行河北省分行内部审计质量管理改进策略研究